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学校召开审计委员会2025年第一次会议

作者:审计处 发布时间:2025-07-11 16:29:01 浏览:

7月11日上午,我校在雁塔校区行政楼五楼会议室召开审计委员会会议,校党委书记、审计委员会主任常江,校长、审计委员会副主任王进富,校党委副书记、纪委书记、省监委驻校监察专员、审计委员会副主任王辉强出席会议。会议由校长、审计委员会副主任王进富主持。

会议审议通过了《西安石油大学领导人员经济责任审计实施办法》、学校2025年内部审计工作计划、经济责任审计总体方案,专题研究了政府审计发现问题整改工作。

常江在听取汇报后,对上半年审计工作给予了充分肯定,就做好今年审计工作提出四点意见:一是统一思想、提高站位,深刻认识审计工作重要性。审计工作关乎贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务、保障学校改革发展正确方向的政治任务和战略支撑。当前,学校正处于统筹推进教育科技人才体制机制一体改革的关键期,各项改革攻坚发展大事、硬性指标任务叠加推进,节奏快、压力大、要求高。然而,反复出现的审计老问题、整改不到位的历史顽疾,不仅造成资源浪费和风险隐患,严重牵扯管理精力,干扰前进步伐,甚至可能成为制约学校跨越式发展的“绊脚石”。我们必须彻底解决这些问题,坚决甩掉这些包袱,要通过规范、高效的审计监督,为学校发展减负松绑、保驾护航,推动学校事业在高质量发展的轨道上加速前进。二是系统谋划、协同推进,着力夯实各部门审计责任。审计工作涉及学校各个方面,是一项系统性工程。要树立全局观念,系统谋划审计工作,加强审计与纪检监察、巡察、组织人事、财务、资产等部门的协同配合,形成信息互通、力量互助、成果共享的监督体系。要聚焦党中央关于教育、科技、人才的重大部署,加强对学科建设、科研经费等重点领域的审计监督,要紧盯“关键少数”,强化对“一把手”和领导班子的经济责任审计、国有资产专项审计。要服务学校大局,将审计监督与学校中心工作深度融合,及时发现和纠正偏离政策、违背规律、损害师生利益的问题。三是勇于担当、提质增效,确保审计整改工作取得实效。要时刻牢记审计整改不是“选择题”,而是“必答题”。被审计单位主要负责同志必须把整改作为年度“军令状”,以钉钉子精神限时销号、清仓见底,对屡审屡犯、虚假整改、敷衍塞责的,在考核评优、干部任用上坚决实行“一票否决”。要通过整改,倒逼内控制度体系的完善和操作流程的优化,实现对重点部门、重要业务、关键环节的常态化、精准化监督,真正把审计成果转化为学校治理的核心竞争力和坚强保障,决不能让同样的问题一而再、再而三地绊住学校发展的脚步。四是强化队伍、依法审计,提升审计工作能力水平。学校高质量发展对审计工作提出全新挑战。审计处及审计委员会各成员单位须深入践行总书记提出的“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”根本要求,结合干部作风能力提升与铁人式队伍培养,强化思想淬炼与专业训练并重。牢固树立“应察未察即失职、查实瞒报属渎职”的责任意识,全面提升“能查、敢说、善研”的核心能力,在职责范围内依法独立行使监督权。必须强力推进“科技强审”,加快推进信息化系统建设,充分运用审计信息化平台,持续提高审计数据分析、数据关联比对以及疑点筛查等业务能力,全面增强信息化审计监督的效能。

王进富在主持讲话时对持续提升学校审计监督质效提出了具体要求。一是要强化政治引领,在服务学校发展大局上实现新提升。切实提高政治站位,深刻认识新时代高校内部审计工作的新使命、新要求、新任务,准确把握审计监督对促进学校治理体系和治理能力现代化的重要推动作用,紧紧围绕学校教育科技人才体制机制一体改革和“学科达标年、人才提升年、改革创新年”发展中心任务,做到学校重大决策部署到哪里,审计监督就跟进到哪里,守好“钱袋子”,过好“紧日子”,充分发挥内部审计的监督和服务职能。二是要细化责任落实,在健全贯通协同监督上展现新作为。在具体责任落实过程中要推行“三张清单”管理——问题清单明责、任务清单履责、整改清单督责,将审计整改纳入二级单位年度考核,与干部选拔任用、评优评先直接挂钩。同时要健全贯通协同监督机制,聚焦解决影响和制约石油大学办学发展的相关问题,对重大项目实施“四方会审”(审计+纪检监察+巡察+财务),打破信息壁垒,实现“一审多果、一果多用”。三是要深化成果运用,在整改“后半篇文章”上取得新成效。要压实(分管校领导、责任单位、审计部门)三方责任,分管校领导要履行“第一责任人”职责,亲自部署、定期督办;责任单位要建立整改台账,实行“销号管理”,杜绝“纸面整改”;审计部门要定期开展整改“回头看”,对拒不整改或虚假整改的单位严肃问责。同时,坚持标本兼治,将审计整改成果转化为制度规范和管理效能,通过审计整改“点上突破”,带动学校治理“面上提升”。

会上,王辉强传达学习了2025年全国审计工作会议精神和陕西省内审工作会议精神。

校审计委员会委员单位党委办公室(校长办公室)、纪检监察机构、巡察工作办公室、组织部、工会、人事处、财务处、审计处、国有资产处,审计整改责任单位后勤处、西安石大资产经营有限公司主要负责人参加了会议。

  • 文字:王霆
  • 图片:曲楠 邱闽晨

  • 编辑:邱闽晨
  • 审核:高小明